검수현황 HOME HOME > 대금지급 > 검수현황    
계약명 업체명
계약일자 달력창팝업버튼이미지 ~ 달력창팝업버튼이미지
검색버튼
번호 경계선 부서명 경계선 계약명 경계선 계약금액 경계선 계약일 경계선 업체명
919 본청 3월 유류비 지급 194,510 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
918 보건소 2014.3월 공용차량 유류 구매 415,330 원 2014-02-07 에스케이네트웍스(주)서원주유소
917 본청 관용차량 유류 구매 286,900 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
916 본청 환경행정 차량 유류 구매 797,810 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
915 보건소 업무용차량 유류 구매(3월분) 526,270 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
914 보건소 보건지소 행정차량 유류비 지급(3월) 672,560 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
913 본청 2014년 3월분 행정차량 유류비 지급 145,110 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
912 본청 청소차량 경유구매(3월분) 14,620,020 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
911 본청 행정차량 유류구입비 지출 1,246,860 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소
910 본청 행정차량 유류대금 구매(3월분) 75,230 원 2014-02-07 SK네트웍스(주)서원주유소