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HOME > 대금지급 > 검수현황 |
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번호 |
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부서명 |
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계약명 |
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계약금액 |
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계약일 |
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업체명 |
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929 |
본청 |
행정차량 유류대금(2월분)_서원주유소
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173,780 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
928 |
본청 |
행정차량 유류(경유) 구매(2월)
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464,530 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
927 |
본청 |
공원녹지 유지관리용 유류구입(2월분)
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3,362,050 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
926 |
본청 |
행정차량 유류대금(3월분)
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345,270 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
925 |
본청 |
2014.3월 행정차량 유류 구입
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266,880 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
924 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(3월)
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100,080 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
923 |
본청 |
행정차량 유류비용 지급(2014.3)
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620,500 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
922 |
본청 |
하수시설물 유지보수 유류구매(3월분)
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221,840 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
921 |
본청 |
행정차량 유류비 지급(3월)
|
77,070 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
920 |
본청 |
부서 관용차량 주유비 지출
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93,400 원 |
2014-02-07 |
SK네트웍스(주)서원주유소 |
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